2014年涞源县部门决算 政府 政府编制 涞源县财政局审核 目 录 部 门 职责 部门决算情况说明 财政拨款收入支出决算总表 收入决算总表 支出决算总表表 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表 部门决算情况说明 部 门 职 责 办理各种文书收集整理及领导批示件处理工作,负责县长、副县长讲话、有关文字材料的起草以及批示、主持召开的会议的会务性工作以及事务性工作和交办事项的协调、催办、查办、反馈工作,政府办公室红头文件下发的综合性文件的起草和把关负责全县政府信息公开工作的审核,办理政务信息的收集、汇总、分析、提供,编印《信息快报》,向上级报送重要信息和对全县政务信息进行指导;负责县政府门户网站建议和官方微博管理以及市政府门户网站服务等工作。负责全县政府法制工作的规划、协调、监督、服务。负责对行政执法机关的执法主体资格进行审核、备案;负责本级政府行政复议;对各行政执法部门的执法行为进行监督、督促执法人员严肃执法;负责办理本级和上级人大建议和政协提案,对人大代表、政协委员进行走访,随时了解意见和要求负责全县突发公共事件应急工作的综合协调及相关的组织工作。组织编纂地方志书、地方综合年鉴及其他地情资料。负责县政府各部门、各乡(镇)人民政府对上级和本级政府重要文件、重要会议、重要工作部署、专项工作部署以及领导重要批示的执行、落实情况的督导检查。 涞源县人民政府办公室 2014年部门决算填报说明 一、报表类型说明 我单位是行政单位,执行行政单位会计制度,是连续上报单位. 二、与财政部门对账情况 单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入10245175.38元,财政部门对账单10245175.38元,两者一致. 三、人员情况 2013年单位实有人数79人,2014年实有77人,其中调出一人,死亡一人. 四、三公经费支出情况 公务接待实际支出2543064.5元,公务用车运行维护费实际支出1221646元,会议费实际支出731764元. 涞源县人民政府办公室 2015-01-06 收入 | 支出 | 项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 | 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 一、财政拨款收入 | 1 | 10,245,175.38 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 10,441,233.81 | 其中:政府性基金 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 45,000.00 | 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 六、其他收入 | 7 | 9,844.35 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 387,204.10 | | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 96,515.00 | | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | | 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | | 21 | | 二十一、国债还本付息支出 | 51 | 0.00 | | 22 | | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 本年收入合计 | 23 | 10,255,019.73 | 本年支出合计 | 53 | 10,969,952.91 | 用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 54 | 0.00 | 年初结转和结余 | 25 | 714,933.18 | 其中:提取职工福利基金 | 55 | 0.00 | 其中:项目支出结转和结余 | 26 | 0.00 | 转入事业基金 | 56 | 0.00 | | 27 | | 年末结转和结余 | 57 | 0.00 | | 28 | | 其中:项目支出结转和结余 | 58 | 0.00 | 合计 | 30 | 10,969,952.91 | 合计 | 60 | 10,969,952.91 |
收入决算表 科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 合计 | 10,255,019.73 | 10,245,175.38 | 201 | 一般公共服务支出 | 9,726,300.63 | 9,716,456.28 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,726,300.63 | 9,716,456.28 | 2010301 | 行政运行 | 9,407,618.63 | 9,397,774.28 | 2010307 | 法制建设 | 180,000.00 | 180,000.00 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 138,682.00 | 138,682.00 | 203 | 国防支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 20306 | 国防动员 | 45,000.00 | 45,000.00 | 2030603 | 人民防空 | 45,000.00 | 45,000.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 387,204.10 | 387,204.10 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 387,204.10 | 387,204.10 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 387,204.10 | 387,204.10 | 213 | 农林水支出 | 96,515.00 | 96,515.00 | 21302 | 林业 | 96,515.00 | 96,515.00 | 2130234 | 林业防灾减灾 | 96,515.00 | 96,515.00 |
支出决算总表 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | |
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类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 合计 | 10,969,952.91 | 10,969,952.91 | 201 | 一般公共服务支出 | 10,441,233.81 | 10,441,233.81 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 10,441,233.81 | 10,441,233.81 | 2010301 | 行政运行 | 10,122,551.81 | 10,122,551.81 | 2010307 | 法制建设 | 180,000.00 | 180,000.00 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 138,682.00 | 138,682.00 | 203 | 国防支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 20306 | 国防动员 | 45,000.00 | 45,000.00 | 2030603 | 人民防空 | 45,000.00 | 45,000.00 | 208 | 社会保障和就业支出 | 387,204.10 | 387,204.10 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 387,204.10 | 387,204.10 | 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 387,204.10 | 387,204.10 | 213 | 农林水支出 | 96,515.00 | 96,515.00 | 21302 | 林业 | 96,515.00 | 96,515.00 | 2130234 | 林业防灾减灾 | 96,515.00 | 96,515.00 |
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