目录 一、部门概述 二、工作职责 三、2014年决算报表公开 表一:2014年度收入支出决算表 表二:2014年度收入决算表 表三:2014年度支出决算表 表四:2014年度财政拨款收入支出决算表 表五:2014年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表 表六:“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 一、部门概述 涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会位于涞源县水堡镇独山城村,下设办公室、财务股、矿管股、销售股、安全生产稽查队、矿产品稽查队、信访室。 二、 工作职责 1、 编制辖区产业发展规划和建设总体规划,经批准后组织实施; 2、 对固定资产投资项目进行审核或报批; 3、 负责辖区内财政管理,实施辖区内国有资产管理和财政监督工作; 4、 负责辖区基础设施、公用设施的建设与管理; 5、 负责辖区内招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作; 6、 负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作; 7、 负责辖区内教育、文化、人口与计划生育等社会事务管理工作; 8、 负责辖区人事劳动、社会保障和机构编制管理工作; 9、 负责协调辖区内上级有关部门派驻机构工作; 10、负责县政府交办的其他事项。
| | | | | | | | | | | | | | | 财决批复05表 | 单位:涞源县独山城金属矿开发工业园区管理委员会(本级) | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:万元 | 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转和结余 | 项目支出结转和结余 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,594,210.82 | 2,594,210.82 | 0.00 | 2,594,210.82 | 2,594,210.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,594,210.82 | 2,594,210.82 | 0.00 | 2,594,210.82 | 2,594,210.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,594,210.82 | 2,594,210.82 | 0.00 | 2,594,210.82 | 2,594,210.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,594,210.82 | 2,594,210.82 | 0.00 | 2,594,210.82 | 2,594,210.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 财决附06表 | 编制单位:涞源县独山城矿业特区管理委员会(本级) | | | | | | | | | | | | 2014年度 | | | | | | | | | | | | | | | | 金额单位:元 | 项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 合计 | 326,729.99 | 326,729.99 | | | 252,593.99 | 252,593.99 | | | 252,593.99 | 252,593.99 | 74,136.00 | 74,136.00 | 201 | 一般公共服务支出 | 326,729.99 | 326,729.99 | | | 252,593.99 | 252,593.99 | | | 252,593.99 | 252,593.99 | 74,136.00 | 74,136.00 | 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 326,729.99 | 326,729.99 | | | 252,593.99 | 252,593.99 | | | 252,593.99 | 252,593.99 | 74,136.00 | 74,136.00 | 2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 326,729.99 | 326,729.99 | | | 252,593.99 | 252,593.99 | | | 252,593.99 | 252,593.99 | 74,136.00 | 74,136.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 补充资料: | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | | 个;全年因公出国(境)累计 | | 人次。 | | | 2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 5 | 辆。 | | | | | | 3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 142 | 批次, | 580 | 人次,共 | 74,136.00 | 元;外事接待 | | 批次, | | 人次, | | 元。 | |
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